目 录
第一部分:柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2018 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区和柳州市关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规以及规范性文件,依照法律政策实施新区住房和城乡建设各项管理工作。
(一)负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施招投标管理工作,处理有关招投标投诉;
(二)负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施设计方案审查(评审),勘察设计施工图审查备案,勘察设计质量及市场行为监管;
(三)负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施工程报建、竣工备案,指导柳东质监站开展房屋建筑和市政基础设施工程安全质量监督;
(四)负责新区范围内房屋建筑和市政基础设施工程安全生产,开展安全生产大检查,参与安全生产事故调查处理;负责新区管理的市政基础设施的维护和管理;
(五)负责新区房地产市场监督管理,指导住宅新区物业服务工作;
(六)负责新区公共租赁住房(含保障房)实施管理工作;
(七)负责指导、协调、检查农村危房改造,组织村镇建设试点工作,指导重点镇的建设,组织推进城中村、城边村改造改造,指导两镇国土规建环保安监站相应工作;
(八)完成上级主管部门、党工委、管委会布置的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
机构性质为机关(派出机构),由柳东新区管理委员会全权托管。机构规格相当于正科级,核定编制2人。
第二部分:柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 932.58 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
六、社会保障和就业支出 | 4.31 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | |||
八、城乡社区支出 | 924.10 | |||
九、住房保障支出 | 1.55 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 年末结转与结余 | 0.02 | ||
收入总计 | 932.58 | 支出总计 | 932.58 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 932.58 | 932.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 924.12 | 924.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 866.74 | 866.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 866.74 | 866.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 932.56 | 29.86 | 902.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 924.10 | 21.40 | 902.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 36.14 | 21.40 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 36.14 | 21.40 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 866.74 | 0.00 | 866.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 866.74 | 0.00 | 866.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 65.84 | 一、一般公共服务支出 | 18 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 866.74 | 二、外交支出 | 19 | |||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 4.31 | 4.31 | |||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 2.60 | 2.60 | |||
8 | 八、城乡社区支出 | 25 | 924.10 | 57.36 | 866.74 | ||
9 | 九、住房保障支出 | 26 | 1.55 | 1.55 | |||
10 | 27 | ||||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 932.58 | 本年支出合计 | 29 | 932.56 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 30 | 0.02 | |||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 31 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 932.58 | 合计 | 34 | 932.58 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 65.82 | 29.86 | 35.96 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 57.36 | 21.40 | 35.96 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 36.14 | 21.40 | 14.74 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 36.14 | 21.40 | 14.74 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 23.59 | 302 | 商品和服务支出 | |
30101 | 基本工资 | 15.13 | 30201 | 办公费 | 0.06 |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | ||
30103 | 资金 | 30239 | 其他交通费用 | 0.90 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | |
30106 | 伙食补助费 | 30305 | 水费 | ||
30107 | 绩效工资 | 30306 | 电费 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.31 | 30307 | 邮电费 | 0.31 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.87 | 30308 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.73 | 30309 | 物业管理费 | |
30113 | 住房公积金 | 1.55 | …… | …… | |
30109 | 职业年金缴费 | …… | …… | ||
30199 | 其他工资福利支出 | …… | …… | ||
303 | 对个人家庭的补助 | 4.71 | |||
30301 | 离休费 | 304 | 对企业事业单位的补贴 | ||
30302 | 退休费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30305 | 生活补助 | 0.15 | 310 | 其他资本性支出 | |
30309 | 奖励金 | 4.56 | 399 | 其他支出 | |
人员经费合计 | 28.30 | 公用经费合计 | 1.56 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明: 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 866.74 | 866.74 | 866.74 | ||||||||
类 | |||||||||||
款 | |||||||||||
项 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 866.74 | 866.74 | 866.74 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 866.74 | 866.74 | 866.74 | |||||||
2121301 | 城市公共设施 | 866.74 | 866.74 | 866.74 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计932.58万元,支出总计932.56万元。我单位为2018年新增单位,因此无上年度对比情况。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计932.58万元 ,其中:财政拨款收入932.58万元,占比100%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出合计 932.56万元,其中:基本支出29.86万元,占 3.20%;项目支出 902.70万元, 占96.80%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2018年度财政拨款收、支总决算 932.58万元、932.56万元。我单位为2018年新增单位,因此无上年度对比情况。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门 2018 年度财政拨款支出932.56 万元,占本年支出合计的 100%。我单位为2018年新增单位,因此无上年度对比情况。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018 年度财政拨款支出932.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4.31万元,占0.46%;医疗卫生与计划生育支出2.60万元,占0.28%;城乡社区支出924.10万元,占99.09%;住房保障(类)支出1.55万元,占0.17%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为932.56万元,支出决算为932.56 万元,完成年初预算的 100%。其中:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.31万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的100%。
2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.60万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的100%。
3. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的100%。
4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为19.94万元,支出决算为19.94万元,完成年初预算的100%。
5. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为36.14万元,支出决算为36.14万元,完成年初预算的100%。
6. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施项(项)。年初预算为866.74万元,支出决算为844.74万元,完成年初预算的100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1.55万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的100%。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出29.86万元,其中:
人员经费28.30万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;
公用经费1.56万元,主要包括:办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为0元,公务接待费支出决算为0元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出0元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0元。其中: 公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出0元。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中:
外宾接待支出0元。2018 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 866.74万元、866.74万元。我单位为2018年新增单位,因此无上年度对比情况。其中,支出情况为:
2018年基金拨款年初预算为866.74万元,支出决算866.74万元,完成年初预算100%。其中:
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为866.74万元,支出决算为866.74万元,完成年初预算的 100%。
九、2018 年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,2018年度开展整体绩效自评和2019年绩效目标申报。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出1.56万元,因本单位为新增单位,故无2017年相关数据对比。
(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元,其中:货物支出0万元、工程支出0元、服务支出0元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。