柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2018年度部门决算

来源: 柳东新区  |   发布日期: 2019-07-30 16:07   

   

   

第一部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况。

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

部分:名词解释


第一部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况

 一、主要职能

)负责本中心辖区内的基本医疗服务;

)负责本中心辖区内突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

)认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;

)做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;
   (五)积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作;
   )负责本中心辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

)负责对本中心辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门决算单位构成

共有1个单位,属柳东新区管委会举办,委托三甲医院柳州市工人医院管理非营利性医疗机构,为差额拨款事业单位。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

第二部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

134.4

一、一般公共服务支出


二、事业收入

48.0

二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

0.2

四、科学技术支出


五、上级补助收入

110.5

五、文化体育与传媒支出




六、医疗卫生与计划生育支出

262.9



……






本年收入合计

293.1

本年支出合计

 262.9

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余

30.2





收入总计

293.1

支出总计

 293.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                                        单位:万元                     

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

293.1

134.4

110.5

48.0



0.2

医疗卫生与计划生育支出

293.1

134.4

110.5

48.0



0.2

  款

基层医疗卫生机构

257.8

99.1

110.5

48.0



0.2

    项  

  城市社区卫生机构

257.8

99.1

110.5





  款

公共卫生

35.3

35.3






    项  

  基本公共卫生服务

35.3

35.3

































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

262.9

227.6

35.3




医疗卫生与计划生育支出

227.6

227.6

35.3




  款

基层医疗卫生机构

227.6

227.6





    项  

城市社区卫生机构

227.6

227.6





  款

公共卫生

35.3


35.3




    项  

基本公共卫生服务

35.3


35.3




































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

134.4 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


、医疗卫生与计划生育支出

24

134.4

 134.4



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

134.4 

本年支出合计

29

134.4

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

134.4 

合计

34

134.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

134.4

99.1

35.3

医疗卫生与计划生育支出

134.4

99.1

35.3

  款

基层医疗卫生机构

99.1

99.1


    项  

城市社区卫生机构

99.1

99.1


  款

公共卫生

35.3


35.3

    项  

基本公共卫生服务

35.3


35.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

99.1

302

商品和服务支出 


30101

 基本工资

46.2

30201

办公费 


30102

 津贴补贴

2.0

30202

印刷费 


30103

  资金   


30303

咨询费 


30104

 其他社会保障缴费

2.5

30304

手续费 


30106

 伙食补助费


30305

水费 


30107

 绩效工资

28.5

30306

电费 


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

6.0

30307

邮电费 


30109

 职业年金缴费

2.4

30308

取暖费 


30110

职工基本医疗保险缴费

2.3

30309

物业管理费 


30111

住房公积金

6.0

……

 ……


30199

 其他工资福利支出

3.2

……

 ……


303

对个人家庭的补助 


……

 ……


30301

离休费





30302

退休费 


304

对企业事业单位的补贴





307

债务利息支出 


  ……

 ……


310

其他资本性支出





399

其他支出 


人员经费合计

99.1

公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心无“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类












 款












 项




















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心无政府性基金预算财政拨款收入,也没有“政府性基金预算财政拨款经费安排的支出,故本表无数据。


第三部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计293.1万元,支出总计262.9万元,我单位为2018年新增单位,因此无上年度对比情况。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计293.1万元,其中:财政拨款收入134.4万元;占比45.85%;上级补助收入110.5万元,占比37.70%;事业收入48.0万元,占比16.38%;其他收入0.2万元,占比0.7%

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 262.9万元,其中:基本支出 227.6万元,占 86.57%%;项目支出 35.3万元,占13.43%

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度财政拨款收、支总决算134.4万元、134.4万元。我单位为2018年新增单位,因此无上年度对比情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2018年度财政拨款支出134.4万元,占本年支出合计的 89.16%。我单位为2018年新增单位,因此无上年度对比情况。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出134.4万元,主要用于以下方面:医疗卫生和计划生育支出134.4万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为134.4万元,支出决算为134.4万元,完成年初预算的100%。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 99.1万元,支出决算为 99.1万元,完成年初预算的 100 %。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 35.3万元,支出决算为 35.3万元,完成年初预算的 100 %。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出99.1万元,其中:人员经费99.1万元,主要包括:基本工资46.2万元、津贴补贴2万元 绩效工资28.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费6万元、职业年金缴费2.4万元、其他社会保障缴费2.5万元、其他工资福利支出3.2万元、住房公积金6万元职工基本医疗保险缴费2.3万元

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出0万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位2018年度政府基金预算财政拨款预算及

九、2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,基本公共卫生服务项目,共涉及预算资金35.3万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织2018年度一般公共预算项目支出中的基本公共卫生服务项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款35.3万元,占年初预算的26.26%。绩效评价结果显示,基本公共卫生服务项目支出绩效情况理想,达到项目预算申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一)事业运行经费支出情况。2018年度部门事业运行经费支出0万本单位是2018年新增决算单位,无上下年度对比情况分析。

(二)政府采购支出情况2018年度部门政府采购支出总额0万其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆,其中专业技术用1,价值25万元。

部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
  (七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    )事业运行经费:事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用



2019年

柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2018年度部门决算

来源:柳东新区 | 发布时间:2019-07-30 16:07 

   

   

第一部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况。

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

部分:名词解释


第一部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况

 一、主要职能

)负责本中心辖区内的基本医疗服务;

)负责本中心辖区内突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

)认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;

)做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;
   (五)积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作;
   )负责本中心辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

)负责对本中心辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门决算单位构成

共有1个单位,属柳东新区管委会举办,委托三甲医院柳州市工人医院管理非营利性医疗机构,为差额拨款事业单位。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

第二部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

134.4

一、一般公共服务支出


二、事业收入

48.0

二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

0.2

四、科学技术支出


五、上级补助收入

110.5

五、文化体育与传媒支出




六、医疗卫生与计划生育支出

262.9



……






本年收入合计

293.1

本年支出合计

 262.9

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余

30.2





收入总计

293.1

支出总计

 293.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                                        单位:万元                     

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

293.1

134.4

110.5

48.0



0.2

医疗卫生与计划生育支出

293.1

134.4

110.5

48.0



0.2

  款

基层医疗卫生机构

257.8

99.1

110.5

48.0



0.2

    项  

  城市社区卫生机构

257.8

99.1

110.5





  款

公共卫生

35.3

35.3






    项  

  基本公共卫生服务

35.3

35.3

































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

262.9

227.6

35.3




医疗卫生与计划生育支出

227.6

227.6

35.3




  款

基层医疗卫生机构

227.6

227.6





    项  

城市社区卫生机构

227.6

227.6





  款

公共卫生

35.3


35.3




    项  

基本公共卫生服务

35.3


35.3




































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

134.4 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


、医疗卫生与计划生育支出

24

134.4

 134.4



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

134.4 

本年支出合计

29

134.4

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

134.4 

合计

34

134.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

134.4

99.1

35.3

医疗卫生与计划生育支出

134.4

99.1

35.3

  款

基层医疗卫生机构

99.1

99.1


    项  

城市社区卫生机构

99.1

99.1


  款

公共卫生

35.3


35.3

    项  

基本公共卫生服务

35.3


35.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

99.1

302

商品和服务支出 


30101

 基本工资

46.2

30201

办公费 


30102

 津贴补贴

2.0

30202

印刷费 


30103

  资金   


30303

咨询费 


30104

 其他社会保障缴费

2.5

30304

手续费 


30106

 伙食补助费


30305

水费 


30107

 绩效工资

28.5

30306

电费 


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

6.0

30307

邮电费 


30109

 职业年金缴费

2.4

30308

取暖费 


30110

职工基本医疗保险缴费

2.3

30309

物业管理费 


30111

住房公积金

6.0

……

 ……


30199

 其他工资福利支出

3.2

……

 ……


303

对个人家庭的补助 


……

 ……


30301

离休费





30302

退休费 


304

对企业事业单位的补贴





307

债务利息支出 


  ……

 ……


310

其他资本性支出





399

其他支出 


人员经费合计

99.1

公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心无“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类












 款












 项




















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心无政府性基金预算财政拨款收入,也没有“政府性基金预算财政拨款经费安排的支出,故本表无数据。


第三部分:柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计293.1万元,支出总计262.9万元,我单位为2018年新增单位,因此无上年度对比情况。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计293.1万元,其中:财政拨款收入134.4万元;占比45.85%;上级补助收入110.5万元,占比37.70%;事业收入48.0万元,占比16.38%;其他收入0.2万元,占比0.7%

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 262.9万元,其中:基本支出 227.6万元,占 86.57%%;项目支出 35.3万元,占13.43%

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度财政拨款收、支总决算134.4万元、134.4万元。我单位为2018年新增单位,因此无上年度对比情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2018年度财政拨款支出134.4万元,占本年支出合计的 89.16%。我单位为2018年新增单位,因此无上年度对比情况。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出134.4万元,主要用于以下方面:医疗卫生和计划生育支出134.4万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为134.4万元,支出决算为134.4万元,完成年初预算的100%。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 99.1万元,支出决算为 99.1万元,完成年初预算的 100 %。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 35.3万元,支出决算为 35.3万元,完成年初预算的 100 %。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出99.1万元,其中:人员经费99.1万元,主要包括:基本工资46.2万元、津贴补贴2万元 绩效工资28.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费6万元、职业年金缴费2.4万元、其他社会保障缴费2.5万元、其他工资福利支出3.2万元、住房公积金6万元职工基本医疗保险缴费2.3万元

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出0万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位2018年度政府基金预算财政拨款预算及

九、2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,基本公共卫生服务项目,共涉及预算资金35.3万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织2018年度一般公共预算项目支出中的基本公共卫生服务项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款35.3万元,占年初预算的26.26%。绩效评价结果显示,基本公共卫生服务项目支出绩效情况理想,达到项目预算申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

(一)事业运行经费支出情况。2018年度部门事业运行经费支出0万本单位是2018年新增决算单位,无上下年度对比情况分析。

(二)政府采购支出情况2018年度部门政府采购支出总额0万其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆,其中专业技术用1,价值25万元。

部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
  (七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    )事业运行经费:事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用



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