2018年“三公”经费预算数215万元,执行数111万元,同比减少32万元,下降22.38%。其中:因公出国(境)费15万元,同比减少13万元,下降46.4%;公务接待费41万元,同比增加5万元,主要原因是部分单位2017年底发生的接待费未能及时报账,在2018年年初进行支出,该项费经费与《2018年柳东新区(高新区)财政决算报告》的表三《支出决算经济分类明细表》中的公务接待费存在4万元差额,主要原因是财政总决算公务接待费支出提取国库系统中政府预算科目数,而部门决算以实际形成支出数为准,所以造成支出科目差异;公务用车运行维护费55万元,同比减少24万元,下降30.4%,主要是加强财政监督管理,规范和控制公务用车维修、用油等行为,并加大了以前年度油卡余额的清理力度。
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