2020年柳东新区(高新区)一般公共预算安排“三公”经费188万元,决算支出数135.78万元,完成预算72.22%,较上年度减少83.05万元,同比下降 38%。
一、因公出国(境)费
因公出国(境)费年初预算14万元,决算支出0万元,同比减少47.41万元,同比下降100%,主要是受新冠疫情影响,无公务出国(境)费用发生。
二、公务接待费
公务接待费年初预算75万元,决算支出53.04万元,完成预算70.72%,决算支出同比增加12.96万元,增长32.33%。增加的主要原因是招商引资公务接待执行《广西壮族自治区招商引资接待管理办法(试行)》(桂投促发〔2019〕3号),接待标准由平均130元/人▪次提高为400元/人▪次,人/次标准提高270元,而新区公务接待主要是招商引资接待客商方面的支出,从而引起公务接待费用增加。
三、公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费年初预算99万元,决算支出82.73万元,完成预算83.56%,决算比上一年度减少48.61万元,下降37.01%。其中:公务用车购置费年初预算29万元,决算支出38.79万元,较上年减少28.68万元;公务用车运行维护费年初预算70万元,决算支出43.94万元,同比减少19.93万元。同比下降的主要原因:一是购置车辆数量比上年减少一辆;二是严格执行《柳东新区公务用车管理制度》,压缩车辆运行经费。