2022年柳东新区(高新区)“三公”经费预算安排 151.25 万元,决算支出合计111.83万元,完成年初预算73.94%,比上一年度减少39.14万元,下降25.93%。具体情况如下
一、因公出国(境)决算情况。因公出国(境)年初预算安排0万元,决算无支出,与上年持平。主要原因是受疫情影响,无出国出境招商工作安排。
二、公务用车公务用车购置及运行费决算情况。新区2022年公务用车保有量27辆。公务用车购置及运行维护费年初预算安排117.43万元,决算支出79.69万元,完成预算67.86%;比上年减少43.57万元,同比下降35.35%,下降的主要原因是本年度购置公车用车数量减少。其中:公务用车购置费年初预算安排53万元,决算支44.28万元,比上年度减少43.58万元,下降49.6%,下降的主要原因是本年度购置公车用车数量减少。公车运行维护费年初预算安排66.43万元,决算支出35.41万元,与上一年度持平。
三、公务接待费决算情况。2022年接待批次134次,接待人次1328人次。公务接待费年预算算安排33.82万元,决算支出32.14万元,完成预算95.03 %,比上一年度增加4.42万元,增长15.96%,增长的主要原因是新区加大招商引资力度,助力经济提质增效。