柳州市柳东新区土地储备中心2021年部门预算及“三公”经费公开说明

来源: 柳州市柳东新区土地储备中心  |   发布日期: 2021-04-27 14:47   

目录

    第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:柳东新区土地储备中心2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

     第三部分:柳东新区土地储备中心2021年部门预算情况说明

    第四部分:名词解释

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

按照国家、省市关于土地储备工作的法律法规,负责新区土地储备的组织和管理工作;根据土地利用总体规划、城市规划和土地市场需求,会同有关部门编制新区年度土地储备计划;配合有关部门做好新区年度融资计划及土地供应计划;作为新区已征未用土地的监管主体,制定已征未用土地的管理方案,监督、指导已征未用土地的开发、保护、管理和临时利用;负责土地收购整理的成本核算;承担新区重点投资建设项目区域的土地储备工作;负责收集、整理土地储备信息资料,为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据;对口市土地交易储备中心工作;完成党工委、管委会布置的其他工作任务。

    二、机构设置情况

全额拨款事业单位,单位人员编制总数为9人,事业编制在岗的9人。借出到新区其他部门人数8人,其他部门编制借进人数2人

    第二部分:土地储备中心2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

    第三部分:土地储备中心2021年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

   (一)收入预算说明

2021年收入总预算159.86万元,其中:一般公共预算拨款159.86万元。

   (二)支出预算说明

2021年支出总预算159.86万元,其中:基本支出157.56万元,占支出总预算98.56%;项目支出2.3万元,占支出总预算1.44%。

1.按支出功能分类科目划分,共分4类,其中

1)社会保障和就业支出16.64万元,占支出总预算10.41%,同比增加0万元,同比下降6.14%。

2)卫生健康支出8.04万元,占支出总预算5.03%,同比减少2.15万元,同比下降21.1%。

3)自然资源海洋气象等事务支出118.18万元,占支出总预算73.92%,同比增加61.47万元,同比增长52.01%。

4)住房保障支出16.99万元,占支出总预算10.63%,同比增加0万元,同比下降6.27%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出157.56万元,占支出总预算98.56%,同比增加62.62万元,同比增长39.74%,其中:

工资福利支出150.93万元,占基本支出预算95.79%,同比增加65.7万元,同比增长43.53%。

商品和服务支出6.64万元,占基本支出预算4.21%,同比减少3.07万元,同比下降31.61%。

2)项目支出预算

项目支出预算2.3万元,占支出总预算1.44%,同比减少3.3万元,同比下降58.92%,其中:

事业运行(自然资源事务)2.3万元,占项目支出总预算100%。

3.部门一般公共预算基本支出情况(按经济分类)

一般公共预算基本支出157.56万元,占支出总预算98.56%,同比增加62.62万元,同比增长39.74%,其中:

1)工资福利支出150.93万元,占基本支出预算95.79%,同比增加65.7万元,同比增长43.53%,增长主要原因是缴存基数增加,具体支出预算如下:

基本工资26.43万元,同比增加0万元;

津贴补贴16.7万元,同比增加1.73万元;

机关事业单位基本养老保险缴费11.1万元,同比增加0万元;

职业年金缴费5.55万元,同比增加0万元;

城镇职工基本医疗保险缴费5.47万元,同比增加0.13万元;

公务员医疗补助缴费2.08万元,同比减少2.08万元;

其它社会保障缴费0.49万元,同比减少0.2万元;

住房公积金16.99万元,同比增加0万元。

2)商品和服务支出6.64万元,占基本支出预算4.21%,同比减少3.07万元,同比下降31.61%,具体支出预算如下:

办公费0.480.65万元,同比减少0.17万元。

印刷费0.05万元,同比减少0.03万元;

水费0.05万元,同比减少0.03万元;

电费0.12万元,同比减少0.06万元;

邮电费1.22万元,同比减少0.06万元;

物业管理费0.041.79万元,同比减少1.75万元;

差旅费0.3万元,同比减少0.15万元;

维修费0.06万元,同比减少0.03万元;

会议费0万元,同比减少0.14万元;

培训费0.08万元,同比减少0.03万元;

公务接待费0万元,同比减少0.07万元;

工会经费2.83万元,同比增加0万元;

其他商品和服务支出1.41万元,同比减少0.57万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算159.86万元,其中:基本支出157.56万元,占支出总预算98.56%,同比增加62.62万元,同比增长39.74%;项目支出2.3万元,占支出总预算1.44%,同比减少3.3万元,同比下降58.92%。

(二)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入总预算159.86万元,其中:一般公共预算拨款157.56万元。

(三)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出159.86万元,其中一般公共预算支出159.86万元,其中:

基本支出157.56万元,项目支出2.3万元,具体支出预算如下:

社会保障和就业支出16.64万元,其中基本支出16.64万元,项目支出0万元。

卫生健康支出8.04万元,其中基本支出8.04万元,项目支出0万元。

自然资源海洋气象等支出118.18万元,其中基本支出115.88万元,项目支出2.3万元。

住房保障支出16.99万元,其中基本支出16.99万元,项目支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车费0万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算0.58万元,同比减少1.49万元,同比减少72%;

1.公务接待费支出预算0万元,同比减少2.07万元,同比减少100%。

2.本年会议费0万元,同比减少0.14万元,同比减少1005%。

3.本年培训费0.58万元,同比减少0.53万元,同比减少47.74%。

五、政府性基金预算情况说明

部门无此项预算

六、国有资本经营预算支出

部门无此项预算

七、政府采购预算表

部门无此项预算

政府购买服务预算表

部门无此项预算

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。本年事业运行经费财政拨款预算6.64万元,较2020年预算减少3.07万元,同比下降31.61%。

(二)政府采购预算安排情况说明

本年度纳入政府采购预算金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

资产主要由流动资产和固定资产构成,其中固定资产总额为:8.02万元。构成为打印机、电脑、办公桌椅等办公设备。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

部门纳入整体绩效目标管理。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    (四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
    (七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2021年

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来源:柳州市柳东新区土地储备中心 | 发布时间:2021-04-27 14:47 

目录

    第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:柳东新区土地储备中心2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

     第三部分:柳东新区土地储备中心2021年部门预算情况说明

    第四部分:名词解释

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

按照国家、省市关于土地储备工作的法律法规,负责新区土地储备的组织和管理工作;根据土地利用总体规划、城市规划和土地市场需求,会同有关部门编制新区年度土地储备计划;配合有关部门做好新区年度融资计划及土地供应计划;作为新区已征未用土地的监管主体,制定已征未用土地的管理方案,监督、指导已征未用土地的开发、保护、管理和临时利用;负责土地收购整理的成本核算;承担新区重点投资建设项目区域的土地储备工作;负责收集、整理土地储备信息资料,为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据;对口市土地交易储备中心工作;完成党工委、管委会布置的其他工作任务。

    二、机构设置情况

全额拨款事业单位,单位人员编制总数为9人,事业编制在岗的9人。借出到新区其他部门人数8人,其他部门编制借进人数2人

    第二部分:土地储备中心2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

    第三部分:土地储备中心2021年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

   (一)收入预算说明

2021年收入总预算159.86万元,其中:一般公共预算拨款159.86万元。

   (二)支出预算说明

2021年支出总预算159.86万元,其中:基本支出157.56万元,占支出总预算98.56%;项目支出2.3万元,占支出总预算1.44%。

1.按支出功能分类科目划分,共分4类,其中

1)社会保障和就业支出16.64万元,占支出总预算10.41%,同比增加0万元,同比下降6.14%。

2)卫生健康支出8.04万元,占支出总预算5.03%,同比减少2.15万元,同比下降21.1%。

3)自然资源海洋气象等事务支出118.18万元,占支出总预算73.92%,同比增加61.47万元,同比增长52.01%。

4)住房保障支出16.99万元,占支出总预算10.63%,同比增加0万元,同比下降6.27%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出157.56万元,占支出总预算98.56%,同比增加62.62万元,同比增长39.74%,其中:

工资福利支出150.93万元,占基本支出预算95.79%,同比增加65.7万元,同比增长43.53%。

商品和服务支出6.64万元,占基本支出预算4.21%,同比减少3.07万元,同比下降31.61%。

2)项目支出预算

项目支出预算2.3万元,占支出总预算1.44%,同比减少3.3万元,同比下降58.92%,其中:

事业运行(自然资源事务)2.3万元,占项目支出总预算100%。

3.部门一般公共预算基本支出情况(按经济分类)

一般公共预算基本支出157.56万元,占支出总预算98.56%,同比增加62.62万元,同比增长39.74%,其中:

1)工资福利支出150.93万元,占基本支出预算95.79%,同比增加65.7万元,同比增长43.53%,增长主要原因是缴存基数增加,具体支出预算如下:

基本工资26.43万元,同比增加0万元;

津贴补贴16.7万元,同比增加1.73万元;

机关事业单位基本养老保险缴费11.1万元,同比增加0万元;

职业年金缴费5.55万元,同比增加0万元;

城镇职工基本医疗保险缴费5.47万元,同比增加0.13万元;

公务员医疗补助缴费2.08万元,同比减少2.08万元;

其它社会保障缴费0.49万元,同比减少0.2万元;

住房公积金16.99万元,同比增加0万元。

2)商品和服务支出6.64万元,占基本支出预算4.21%,同比减少3.07万元,同比下降31.61%,具体支出预算如下:

办公费0.480.65万元,同比减少0.17万元。

印刷费0.05万元,同比减少0.03万元;

水费0.05万元,同比减少0.03万元;

电费0.12万元,同比减少0.06万元;

邮电费1.22万元,同比减少0.06万元;

物业管理费0.041.79万元,同比减少1.75万元;

差旅费0.3万元,同比减少0.15万元;

维修费0.06万元,同比减少0.03万元;

会议费0万元,同比减少0.14万元;

培训费0.08万元,同比减少0.03万元;

公务接待费0万元,同比减少0.07万元;

工会经费2.83万元,同比增加0万元;

其他商品和服务支出1.41万元,同比减少0.57万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算159.86万元,其中:基本支出157.56万元,占支出总预算98.56%,同比增加62.62万元,同比增长39.74%;项目支出2.3万元,占支出总预算1.44%,同比减少3.3万元,同比下降58.92%。

(二)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入总预算159.86万元,其中:一般公共预算拨款157.56万元。

(三)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出159.86万元,其中一般公共预算支出159.86万元,其中:

基本支出157.56万元,项目支出2.3万元,具体支出预算如下:

社会保障和就业支出16.64万元,其中基本支出16.64万元,项目支出0万元。

卫生健康支出8.04万元,其中基本支出8.04万元,项目支出0万元。

自然资源海洋气象等支出118.18万元,其中基本支出115.88万元,项目支出2.3万元。

住房保障支出16.99万元,其中基本支出16.99万元,项目支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车费0万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算0.58万元,同比减少1.49万元,同比减少72%;

1.公务接待费支出预算0万元,同比减少2.07万元,同比减少100%。

2.本年会议费0万元,同比减少0.14万元,同比减少1005%。

3.本年培训费0.58万元,同比减少0.53万元,同比减少47.74%。

五、政府性基金预算情况说明

部门无此项预算

六、国有资本经营预算支出

部门无此项预算

七、政府采购预算表

部门无此项预算

政府购买服务预算表

部门无此项预算

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。本年事业运行经费财政拨款预算6.64万元,较2020年预算减少3.07万元,同比下降31.61%。

(二)政府采购预算安排情况说明

本年度纳入政府采购预算金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

资产主要由流动资产和固定资产构成,其中固定资产总额为:8.02万元。构成为打印机、电脑、办公桌椅等办公设备。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

部门纳入整体绩效目标管理。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    (四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
    (七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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