雒容镇人民政府部门预算

来源: 柳东新区财政局  |   发布日期: 2023-02-16 09:45   

201001雒容镇人民政府2023年部门预算公开说明


第一部分201001雒容镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分201001雒容镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分201001雒容镇人民政府2023年部门预算报表

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分201001雒容镇人民政府概况

一、主要职责

(1)促进经济发展,增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式。

(2)强化公共服务,着力改善民生。不断创新工作机制,通过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。

(3)加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,促进农村社会公平主义,保障农村合法权益。

(4)推进基层民主,促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。要依法指导村民自治。引导村民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设。

二、机构设置情况

柳州市雒容镇人民政府下设部门有6个:雒容镇党政办公室、雒容镇党建办公室、雒容镇社会事务办公室(乡村振兴)、雒容镇民政办、雒容镇武装部、雒容镇城管执法。


第二部分201001雒容镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算5,809.97万元,同比减少547.05万元,同比下降8.61%,收入包括:一般公共预算拨款5,809.97万元。支出包括:一般公共服务支出1,633.57万元、国防支出91.53万元、公共安全支出20.00万元、教育支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出60.00万元、社会保障和就业支出809.44万元、卫生健康支出75.54万元、节能环保支出248.00万元、城乡社区支出1,344.30万元、农林水支出1,404.22万元、住房保障支出61.14万元、灾害防治及应急管理支出13.00万元、其他支出39.23万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算5,809.97万元,同比减少547.05万元,同比下降8.61%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入5,809.97万元,同比减少547.05万元,同比下降8.61%,减少的主要原因是:城乡社区项目、农林水项目收入减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是:城乡社区项目、农林水项目收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算5,809.97万元,基本支出预算940.74万元,占支出总预算16.19%,同比减少58.97万元,同比下降5.90%。项目支出预算4,869.23万元,占支出总预算83.81%,同比减少488.08万元,同比下降9.11%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为13类,其中:

1.一般公共服务支出1,633.57万元,占支出总预算28.12%,同比减少31.47万元,同比下降1.89%,减少的主要原因是:组织建设及党建示范建设经费的减少。

2.国防支出91.53万元,占支出总预算1.58%,同比增加2.00万元,同比增长2.23%,增加的主要原因是:按实际情况增加预算。

3.公共安全支出20.00万元,占支出总预算0.34%,同比增加20.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:功能分类改变。

4.教育支出10.00万元,占支出总预算0.17%,同比增加10.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:功能分类改变。

5.文化旅游体育与传媒支出60.00万元,占支出总预算1.03%,同比增加60.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:功能分类改变。

6.社会保障和就业支出809.44万元,占支出总预算13.93%,同比减少336.82万元,同比下降29.38%,减少的主要原因是:社区工作经费减少。

7.卫生健康支出75.54万元,占支出总预算1.30%,同比减少1.67万元,同比下降2.16%,减少的主要原因是:基数调整。

8.节能环保支出248.00万元,占支出总预算4.27%,同比增加248.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:功能分类改变。

9.城乡社区支出1,344.30万元,占支出总预算23.14%,同比减少326.10万元,同比下降19.52%,减少的主要原因是:城管执法、两违整治专项经费减少。

10.农林水支出1,404.22万元,占支出总预算24.17%,同比减少231.40万元,同比下降14.15%,减少的主要原因是:功能分类改变,费用减少。

11.住房保障支出61.14万元,占支出总预算1.05%,同比减少0.82万元,同比下降1.33%,减少的主要原因是:公积金基数的调整。

12.灾害防治及应急管理支出13.00万元,占支出总预算0.22%,同比增加2.00万元,同比增长18.18%,增加的主要原因是:突发事件工作经费的增加。

13.其他支出39.23万元,占支出总预算0.68%,同比增加39.23万元,与上年无可比,增加的主要原因是:新增预留经费。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算940.74万元,占支出总预算16.19%,同比减少58.97万元,同比下降5.90%

2.项目支出预算4,869.23万元,占支出总预算83.81%,同比减少488.08万元,同比下降9.11%

2023年支出预算总体减少的主要原因是:城管执法、两违整治专项经费减少;组织建设及党建示范建设经费的减少;社区工作经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算5,809.97万元,收入包括:一般公共预算拨款5,809.97万元。支出包括:一般公共服务支出1,633.57万元、国防支出91.53万元、公共安全支出20.00万元、教育支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出60.00万元、社会保障和就业支出809.44万元、卫生健康支出75.54万元、节能环保支出248.00万元、城乡社区支出1,344.30万元、农林水支出1,404.22万元、住房保障支出61.14万元、灾害防治及应急管理支出13.00万元、其他支出39.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出5,809.97万元,其中:基本支出940.74万元,项目支出4,869.23万元。具体支出预算如下:

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出45.50万元,全部为项目支出。主要用于:人大代表履职中心建设经费、人大宣传信息维护经费、人大活动经费、人大会议费。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出659.16万元,全部为基本支出。主要用于:行政人员经费及行政办公经费、差旅费、水电费、培训费、维修费、印刷费、电信费及其他商品支出等。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出412.01万元,其中:基本支出预算8.00万元,项目支出预算404.01万元。主要用于:办公设备购置(政府)、政府零星维修维护经费、公务用车运行和购置经费、聘用人员经费、职工体检经费、物业管理费、党政办值班补助、公共机构节能宣传经费。

(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出4.00万元,全部为项目支出。主要用于:纪检办公经费、报刊订阅经费及活动经费。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出159.20万元,全部为项目支出。主要用于:妇联、团委专项经费,开展五四、三八系列活动、村社区妇联组织工作经费。

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出353.70万元,全部为项目支出。主要用于:村(社区)干部人员经费、村(社区)场所标准化建设、新建社区办公用房装修费、创城宣传、基层党员组织生活经费。

(七)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)支出26.50万元,全部为项目支出。主要用于:春季、秋季两次征兵费用。

(八)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)支出45.03万元,全部为项目支出。主要用于:民兵训练服装费、误工费。

(九)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)支出20.00万元,全部为项目支出。主要用于:春节、八一慰问现役部队及驻地退伍老兵。

(十)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出20.00万元,全部为项目支出。主要用于:雒容镇禁毒社工服务中心建设项目进度款。

(十一)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出10.00万元,全部为项目支出。主要用于:节日慰问学校经费。

(十二)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出60.00万元,全部为项目支出。主要用于:打造镇、村史馆经费。

(十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出605.59万元,全部为项目支出。主要用于:社区惠民资金开展活动(民政办)、新建社区租金及社区工作经费。

(十四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出54.45万元,全部为项目支出。主要用于:民政办工作经费、办公设备购置费、公墓管理经费、烈士墓修缮、日常管理费。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出14.62万元,全部为基本支出。主要用于:离退休人员工资支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出81.52万元,全部为基本支出。主要用于:机关事业单位基本养老保险。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出40.76万元,全部为基本支出。主要用于:机关事业单位职业年金。

(十八)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出6.50万元,全部为项目支出。主要用于:敬老院专项经费。

(十九)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出3.00万元,全部为项目支出。主要用于:精神病人住院伙食费及治疗费。

(二十)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出3.00万元,全部为项目支出。主要用于:冬春救灾。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出39.74万元,全部为基本支出。主要用于:单位医疗。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出35.80万元,全部为基本支出。主要用于:公务员医疗补助。

(二十三)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出248.00万元,全部为项目支出。主要用于:污水处理点维护(社会事业办)、乡村振兴村屯整治经费(新建)。

(二十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出779.88万元,全部为项目支出。主要用于:城管办公设备购置费、执法专项经费、公厕管理经费、洒水车清洗城区道路经费、执法局工作人员工资及五险一金。

(二十五)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出564.42万元,全部为项目支出。主要用于:村屯保洁员工资及人身保险(社会事业办)、购置村屯用保洁用具(社会事业办)、清洁乡村清运承包经费。

(二十六)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)支出45.00万元,全部为项目支出。主要用于:党建示范建设经费:环境改造和宣传氛围营造支出。

(二十七)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出21.60万元,全部为项目支出。主要用于:“三支一扶”人员补助。

(二十八)农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)支出306.77万元,全部为项目支出。主要用于:乡村振兴村屯整治经费(续建)

(二十九)农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)支出44.49万元,全部为项目支出。主要用于:乡村振兴学校建设前期工程勘察费、初设费、评估费、审查费等。

(三十)农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)支出2.00万元,全部为项目支出。主要用于:乡村振兴宣传费用。

(三十一)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出984.36万元,全部为项目支出。主要用于:村干工资及五险、年终绩效奖、村委会退休退岗人员养老保险补贴、村干参会补贴、村干体检费、人身意外险。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出61.14万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员住房公积金。

(三十三)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出13.00万元,全部为项目支出。主要用于:防汛抗旱、护林防火经费、综合减灾示范社区建设经费、突发事件工作经费。

(三十四)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出39.23万元,全部为项目支出。主要用于:残疾人保障金及为解决饮水问题村屯打井预备金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出940.74万元,其中:

(一)人员经费815.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费124.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.60万元,同比增加25.96万元,同比增长1582.93%。其中:

(一)因公出国(境)经费2023年预算0万元,与上年持平

(二)公务接待费2023年预算1.60万元,同比减少0.04万元,同比下降2.44%,减少的主要原因是:公用经费配比减少。主要用于公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算26.00万元,同比增加26.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:新购置一台公务用车及4台公务用车运行维护费。其中:

1.公务用车购置费2023年预算18.00万元,同比增加18.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:新购置一台公务用车

2.公务用车运行维护费2023年预算8.00万元,同比增加8.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:增加4台公务用车运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1,133.37万元,同比增加740.77万元,同比增长189%。其中:政府集中采购预算32.45万元,占政府采购预算2.86%,同比增加21.95万元,同比增长209%;分散采购预算1,100.92万元,占政府采购预算97.14%,同比增加718.82万元,同比增长183%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算154.40万元,工程类采购预算521.00万元,服务类采购预算457.97万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算1,133.37万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是乡村振兴村屯整治经费(新建),预算支出250万元,通过一般公共预算安排支出250万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算118.69万元,同比减少1.6万元,同比下降1.33%,主要用于差旅费、其他商品和服务支出等。行政运行经费减少的主要原因是:设备购置费减少。

(二)国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆4辆,车辆为柳州市机关事务管理局所有,按用途划分:4辆车主要为应急、机要通信公务用车。其中:机关本级核定公务用车编制4辆,下属单位公务用车编制0辆。


第三部分201001雒容镇人民政府2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表2

三、部门支出总体情况表(表3

四、财政拨款收支总体情况表(表4

五、一般公共预算支出情况表(表5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

九、国有资本经营预算支出情况表(表9

十、政府采购预算表(表10

十一、政府购买服务预算表(表11

十二、重点项目绩效目标申报表(表12

上述报表详见附件。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     


第五部分附件

表1

部门收支总体情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

       

       

   

预算数

    目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

5809.97

一、一般公共服务支出

1633.57

(一)上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

(二)本级

5809.97

三、国防支出

91.53

(三)一般债券

0.00

四、公共安全支出

20.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

五、教育支出

10.00

(一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00

(二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

60.00

(三)专项债券

0.00

八、社会保障和就业支出

809.44

三、国有资本经营预算拨款

0.00

九、卫生健康支出

75.54

(一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

248.00

(二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

1344.30

四、财政专户管理资金收入

0.00

十二、农林水支出

1404.22

五、事业收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十六、金融支出

0.00

九、其他收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

61.14



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

13.00



二十三、其他支出

39.23



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

5809.97

本年支出合计

5809.97

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

5809.97

支出总计

5809.97

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表2

部门收入总体情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

5809.97

5809.97

5809.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

柳州市鱼峰区雒容镇

5809.97

5809.97

5809.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201001

雒容镇人民政府

5809.97

5809.97

5809.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表3

部门支出总体情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

5809.97

940.74

4869.23

0.00


201

柳州市鱼峰区雒容镇

5809.97

940.74

4869.23

0.00


201001

雒容镇人民政府

5809.97

940.74

4869.23

0.00

2010199


其他人大事务支出

45.50

0.00

45.50

0.00

2010301


行政运行

659.16

659.16

0.00

0.00

2010302


一般行政管理事务

412.01

8.00

404.01

0.00

2011199


其他纪检监察事务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

2012999


其他群众团体事务支出

159.20

0.00

159.20

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

353.70

0.00

353.70

0.00

2030601


兵役征集

26.50

0.00

26.50

0.00

2030607


民兵

45.03

0.00

45.03

0.00

2039999


其他国防支出

20.00

0.00

20.00

0.00

2049999


其他公共安全支出

20.00

0.00

20.00

0.00

2059999


其他教育支出

10.00

0.00

10.00

0.00

2070205


博物馆

60.00

0.00

60.00

0.00

2080208


基层政权建设和社区治理

605.59

0.00

605.59

0.00

2080299


其他民政管理事务支出

54.45

0.00

54.45

0.00

2080501


行政单位离退休

14.62

14.62

0.00

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.52

81.52

0.00

0.00

2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

40.76

40.76

0.00

0.00

2081002


老年福利

6.50

0.00

6.50

0.00

2081099


其他社会福利支出

3.00

0.00

3.00

0.00

2082502


其他农村生活救助

3.00

0.00

3.00

0.00

2101101


行政单位医疗

39.74

39.74

0.00

0.00

2101103


公务员医疗补助

35.80

35.80

0.00

0.00

2110402


农村环境保护

248.00

0.00

248.00

0.00

2120104


城管执法

779.88

0.00

779.88

0.00

2120501


城乡社区环境卫生

564.42

0.00

564.42

0.00

2130126


农村社会事业

45.00

0.00

45.00

0.00

2130152


对高校毕业生到基层任职补助

21.60

0.00

21.60

0.00

2130504


农村基础设施建设

306.77

0.00

306.77

0.00

2130506


社会发展

44.49

0.00

44.49

0.00

2130599


其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00

0.00

2.00

0.00

2130705


对村民委员会和村党支部的补助

984.36

0.00

984.36

0.00

2210201


住房公积金

61.14

61.14

0.00

0.00

2240199


其他应急管理支出

13.00

0.00

13.00

0.00

2299999


其他支出

39.23

0.00

39.23

0.00









注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

       

       

   

预算数

    目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

5809.97

一、本年支出

5809.97

(一)一般公共预算拨款

5809.97

(一)一般公共服务支出

1633.57

   1、上级补助

0.00

(二)外交支出

0.00

   2、本级

5809.97

(三)国防支出

91.53

   3、一般债券

0.00

(四)公共安全支出

20.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(五)教育支出

10.00

   1、上级补助

0.00

(六)科学技术支出

0.00

   2、本级

0.00

(七)文化旅游体育与传媒支出

60.00

   3、专项债券

0.00

(八)社会保障和就业支出

809.44

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(九)卫生健康支出

75.54

   1、上级补助

0.00

(十)节能环保支出

248.00

   2、本级

0.00

(十一)城乡社区支出

1344.30

二、上年结转结余

0.00

(十二)农林水支出

1404.22

(一)一般公共预算拨款

0.00

(十三)交通运输支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(十四)资源勘探工业信息等支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(十五)商业服务业等支出

0.00



(十六)金融支出

0.00



(十七)援助其他地区支出

0.00



(十八)自然资源海洋气象等支出

0.00



(十九)住房保障支出

61.14



(二十)粮油物资储备支出

0.00



(二十一)国有资本经营预算支出

0.00



(二十二)灾害防治及应急管理支出

13.00



(二十三)其他支出

39.23



(二十四)债务还本支出

0.00



(二十五)债务付息支出

0.00



(二十六)债务发行费用支出

0.00



二、结转下年支出

0.00

收入总计

5809.97

支出总计

5809.97

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表5

一般公共预算支出情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

本年一般公共预算支出

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5



合计

5809.97

940.74

815.90

124.84

4869.23


201

柳州市鱼峰区雒容镇

5809.97

940.74

815.90

124.84

4869.23


201001

雒容镇人民政府

5809.97

940.74

815.90

124.84

4869.23

2010199


其他人大事务支出

45.50

0.00

0.00

0.00

45.50

2010301


行政运行

659.16

659.16

542.97

116.19

0.00

2010302


一般行政管理事务

412.01

8.00

0.00

8.00

404.01

2011199


其他纪检监察事务支出

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

2012999


其他群众团体事务支出

159.20

0.00

0.00

0.00

159.20

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

353.70

0.00

0.00

0.00

353.70

2030601


兵役征集

26.50

0.00

0.00

0.00

26.50

2030607


民兵

45.03

0.00

0.00

0.00

45.03

2039999


其他国防支出

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2049999


其他公共安全支出

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2059999


其他教育支出

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2070205


博物馆

60.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2080208


基层政权建设和社区治理

605.59

0.00

0.00

0.00

605.59

2080299


其他民政管理事务支出

54.45

0.00

0.00

0.00

54.45

2080501


行政单位离退休

14.62

14.62

13.97

0.65

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.52

81.52

81.52

0.00

0.00

2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

40.76

40.76

40.76

0.00

0.00

2081002


老年福利

6.50

0.00

0.00

0.00

6.50

2081099


其他社会福利支出

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2082502


其他农村生活救助

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2101101


行政单位医疗

39.74

39.74

39.74

0.00

0.00

2101103


公务员医疗补助

35.80

35.80

35.80

0.00

0.00

2110402


农村环境保护

248.00

0.00

0.00

0.00

248.00

2120104


城管执法

779.88

0.00

0.00

0.00

779.88

2120501


城乡社区环境卫生

564.42

0.00

0.00

0.00

564.42

2130126


农村社会事业

45.00

0.00

0.00

0.00

45.00

2130152


对高校毕业生到基层任职补助

21.60

0.00

0.00

0.00

21.60

2130504


农村基础设施建设

306.77

0.00

0.00

0.00

306.77

2130506


社会发展

44.49

0.00

0.00

0.00

44.49

2130599


其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2130705


对村民委员会和村党支部的补助

984.36

0.00

0.00

0.00

984.36

2210201


住房公积金

61.14

61.14

61.14

0.00

0.00

2240199


其他应急管理支出

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

2299999


其他支出

39.23

0.00

0.00

0.00

39.23

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

940.74

815.90

124.84

301

工资福利支出

771.22

771.22

0.00

30101

基本工资

169.69

169.69

0.00

30102

津贴补贴

145.15

145.15

0.00

30103

奖金

202.14

202.14

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.52

81.52

0.00

30109

职业年金缴费

40.76

40.76

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

39.74

39.74

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

30.57

30.57

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.51

0.51

0.00

30113

住房公积金

61.14

61.14

0.00

302

商品和服务支出

124.84

0.00

124.84

30201

办公费

9.80

0.00

9.80

30202

印刷费

1.20

0.00

1.20

30205

水费

1.00

0.00

1.00

30206

电费

4.40

0.00

4.40

30207

邮电费

8.22

0.00

8.22

30209

物业管理费

0.80

0.00

0.80

30211

差旅费

14.80

0.00

14.80

30213

维修(护)费

2.40

0.00

2.40

30215

会议费

2.80

0.00

2.80

30216

培训费

2.40

0.00

2.40

30217

公务接待费

1.60

0.00

1.60

30228

工会经费

10.19

0.00

10.19

30229

福利费

2.80

0.00

2.80

30231

公务用车运行维护费

8.00

0.00

8.00

30239

其他交通费用

33.78

0.00

33.78

30299

其他商品和服务支出

20.65

0.00

20.65

303

对个人和家庭的补助

44.68

44.68

0.00

30302

退休费

13.97

13.97

0.00

30307

医疗费补助

5.23

5.23

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

25.47

25.47

0.00







注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


合计


27.60

0.00

26.00

8.00

18.00

1.60

9.80

65.00

65.00

0.00



一般公共预算资金

27.60

0.00

26.00

8.00

18.00

1.60

9.80

65.00

65.00

0.00

201

柳州市鱼峰区雒容镇


27.60

0.00

26.00

8.00

18.00

1.60

9.80

65.00

65.00

0.00

201001

雒容镇人民政府

一般公共预算资金

27.60

0.00

26.00

8.00

18.00

1.60

9.80

65.00

65.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3



合计

0.00

0.00

0.00








注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3



合计

0.00

0.00

0.00








注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


表10

政府采购预算表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码

品目名称

采购数量

采购单价(元)

政府采购资金类型

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


合计





306

10235680.00

1133.37

1133.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1133.37

32.45

32.15

0.30

1100.92

122.25

521.00

457.67


201

柳州市鱼峰区雒容镇




306

10235680.00

1133.37

1133.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.45

32.15

0.30

1100.92

122.25

521.00

457.67


201001

雒容镇人民政府




306

10235680.00

1133.37

1133.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.45

32.15

0.30

1100.92

122.25

521.00

457.67

2010199


其他人大事务支出

人大专项经费

C99

其他服务

1

170000.00

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

2010199


其他人大事务支出

人大专项经费

C0806

广告服务

1

50000.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

2010302


一般行政管理事务

办公设备购置(政府)

A02052305

空调机组

1

7500.00

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

0.75

0.75

0.00

0.00

2010302


一般行政管理事务

办公设备购置(政府)

A02010104

台式计算机

3

6000.00

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302


一般行政管理事务

应急、机要通信保障用车购置经费

A02030501

轿车

1

180000.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302


一般行政管理事务

办公设备购置(政府)

A020207

LED显示屏

1

20000.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999


其他群众团体事务支出

“职工之家”建设费(工会)

B0199

其他建筑物施工

1

250000.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

党建示范建设经费

C0806

广告服务

1

80000.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

8.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

统战专项经费

C0806

广告服务

1

20000.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

宣传活动经费

A080299

其他印刷品

1

630000.00

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00

63.00

63.00

0.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

党建示范建设经费

A0699

其他家具用具

1

70000.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

党建示范建设经费

A080299

其他印刷品

1

390000.00

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

39.00

39.00

0.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

党建示范建设经费

A020299

其他办公设备

1

80000.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

培训经费

A080299

其他印刷品

1

20000.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

组织建设经费

A080299

其他印刷品

1

30000.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

2049999


其他公共安全支出

雒容镇禁毒社工服务中心建设项目

B07

装修工程

1

200000.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

2070205


博物馆

宣传活动经费

C99

其他服务

1

480000.00

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

2080208


基层政权建设和社区治理

新建社区装修工程款

B07

装修工程

2

400000.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

2080208


基层政权建设和社区治理

党建示范建设经费

C0806

广告服务

2

180000.00

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

36.00

2080299


其他民政管理事务支出

办公设备购置费(民政办)

A0201060199

其他打印设备

1

8000.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

2080299


其他民政管理事务支出

办公设备购置费(民政办)

A060599

其他柜类

2

450.00

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299


其他民政管理事务支出

办公设备购置费(民政办)

A060299

其他台、桌类

1

2100.00

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299


其他民政管理事务支出

办公设备购置费(民政办)

A02010104

台式计算机

1

6000.00

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299


其他民政管理事务支出

民政办、残联办工作经费

C08140199

其他印刷服务

1

3000.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402


农村环境保护

污水处理点维护

C0599

其他维修和保养服务

12

40000.00

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

2110402


农村环境保护

乡村振兴村屯整治经费(新建))

B021601

污水处理工程施工

1

2000000.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

2120104


城管执法

办公设备购置(城管中队)

A02052305

空调机组

1

7000.00

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

0.70

0.70

0.00

0.00

2120104


城管执法

执法专项经费(城管中队)

A090101

复印纸

50

200.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104


城管执法

办公设备购置(城管中队)

A020204

多功能一体机

1

2500.00

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104


城管执法

办公设备购置(城管中队)

A02010104

台式计算机

2

6000.00

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501


城乡社区环境卫生

购置村屯保洁用具及村屯用环卫垃圾桶

A9901

垃圾容器

200

250.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

2130126


农村社会事业

党建示范建设经费

B99

其他建筑工程

1

230000.00

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

23.00

0.00

23.00

0.00

2130126


农村社会事业

党建示范建设经费

C0806

广告服务

1

220000.00

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

22.00

0.00

0.00

22.00

2130504


农村基础设施建设

乡村振兴村屯整治经费(续建)

C0599

其他维修和保养服务

1

1917680.00

191.77

191.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191.77

0.00

0.00

0.00

191.77

0.00

0.00

191.77

2130504


农村基础设施建设

乡村振兴村屯整治经费(续建)

B99

其他建筑工程

1

700000.00

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

0.00

2130506


社会发展

柳州市乡村振兴学校建设项目资金

C1099

其他工程咨询管理服务

1

19000.00

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

1.90

0.00

0.00

1.90

2130506


社会发展

柳州市乡村振兴学校建设项目资金

C1003

工程设计服务

1

290000.00

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

29.00

0.00

0.00

29.00

2130599


其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

宣传经费(乡村振兴)

C0806

广告服务

1

20000.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2130705


对村民委员会和村党支部的补助

盘古六个一项目工程款

C1099

其他工程咨询管理服务

1

70000.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

2130705


对村民委员会和村党支部的补助

党建示范建设经费

C0806

广告服务

1

400000.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

2130705


对村民委员会和村党支部的补助

盘古六个一项目工程款

B0199

其他建筑物施工

1

1030000.00

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.00

0.00

0.00

0.00

103.00

0.00

103.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表11

政府购买服务预算表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

政府购买服务资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

1

2

3

4

5

6

7



合计


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。




2023年

雒容镇人民政府部门预算

来源:柳东新区财政局 | 发布时间:2023-02-16 09:45 

201001雒容镇人民政府2023年部门预算公开说明


第一部分201001雒容镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分201001雒容镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分201001雒容镇人民政府2023年部门预算报表

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分201001雒容镇人民政府概况

一、主要职责

(1)促进经济发展,增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式。

(2)强化公共服务,着力改善民生。不断创新工作机制,通过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。

(3)加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,促进农村社会公平主义,保障农村合法权益。

(4)推进基层民主,促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。要依法指导村民自治。引导村民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设。

二、机构设置情况

柳州市雒容镇人民政府下设部门有6个:雒容镇党政办公室、雒容镇党建办公室、雒容镇社会事务办公室(乡村振兴)、雒容镇民政办、雒容镇武装部、雒容镇城管执法。


第二部分201001雒容镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算5,809.97万元,同比减少547.05万元,同比下降8.61%,收入包括:一般公共预算拨款5,809.97万元。支出包括:一般公共服务支出1,633.57万元、国防支出91.53万元、公共安全支出20.00万元、教育支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出60.00万元、社会保障和就业支出809.44万元、卫生健康支出75.54万元、节能环保支出248.00万元、城乡社区支出1,344.30万元、农林水支出1,404.22万元、住房保障支出61.14万元、灾害防治及应急管理支出13.00万元、其他支出39.23万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算5,809.97万元,同比减少547.05万元,同比下降8.61%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入5,809.97万元,同比减少547.05万元,同比下降8.61%,减少的主要原因是:城乡社区项目、农林水项目收入减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是:城乡社区项目、农林水项目收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算5,809.97万元,基本支出预算940.74万元,占支出总预算16.19%,同比减少58.97万元,同比下降5.90%。项目支出预算4,869.23万元,占支出总预算83.81%,同比减少488.08万元,同比下降9.11%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为13类,其中:

1.一般公共服务支出1,633.57万元,占支出总预算28.12%,同比减少31.47万元,同比下降1.89%,减少的主要原因是:组织建设及党建示范建设经费的减少。

2.国防支出91.53万元,占支出总预算1.58%,同比增加2.00万元,同比增长2.23%,增加的主要原因是:按实际情况增加预算。

3.公共安全支出20.00万元,占支出总预算0.34%,同比增加20.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:功能分类改变。

4.教育支出10.00万元,占支出总预算0.17%,同比增加10.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:功能分类改变。

5.文化旅游体育与传媒支出60.00万元,占支出总预算1.03%,同比增加60.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:功能分类改变。

6.社会保障和就业支出809.44万元,占支出总预算13.93%,同比减少336.82万元,同比下降29.38%,减少的主要原因是:社区工作经费减少。

7.卫生健康支出75.54万元,占支出总预算1.30%,同比减少1.67万元,同比下降2.16%,减少的主要原因是:基数调整。

8.节能环保支出248.00万元,占支出总预算4.27%,同比增加248.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:功能分类改变。

9.城乡社区支出1,344.30万元,占支出总预算23.14%,同比减少326.10万元,同比下降19.52%,减少的主要原因是:城管执法、两违整治专项经费减少。

10.农林水支出1,404.22万元,占支出总预算24.17%,同比减少231.40万元,同比下降14.15%,减少的主要原因是:功能分类改变,费用减少。

11.住房保障支出61.14万元,占支出总预算1.05%,同比减少0.82万元,同比下降1.33%,减少的主要原因是:公积金基数的调整。

12.灾害防治及应急管理支出13.00万元,占支出总预算0.22%,同比增加2.00万元,同比增长18.18%,增加的主要原因是:突发事件工作经费的增加。

13.其他支出39.23万元,占支出总预算0.68%,同比增加39.23万元,与上年无可比,增加的主要原因是:新增预留经费。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算940.74万元,占支出总预算16.19%,同比减少58.97万元,同比下降5.90%

2.项目支出预算4,869.23万元,占支出总预算83.81%,同比减少488.08万元,同比下降9.11%

2023年支出预算总体减少的主要原因是:城管执法、两违整治专项经费减少;组织建设及党建示范建设经费的减少;社区工作经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算5,809.97万元,收入包括:一般公共预算拨款5,809.97万元。支出包括:一般公共服务支出1,633.57万元、国防支出91.53万元、公共安全支出20.00万元、教育支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出60.00万元、社会保障和就业支出809.44万元、卫生健康支出75.54万元、节能环保支出248.00万元、城乡社区支出1,344.30万元、农林水支出1,404.22万元、住房保障支出61.14万元、灾害防治及应急管理支出13.00万元、其他支出39.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出5,809.97万元,其中:基本支出940.74万元,项目支出4,869.23万元。具体支出预算如下:

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出45.50万元,全部为项目支出。主要用于:人大代表履职中心建设经费、人大宣传信息维护经费、人大活动经费、人大会议费。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出659.16万元,全部为基本支出。主要用于:行政人员经费及行政办公经费、差旅费、水电费、培训费、维修费、印刷费、电信费及其他商品支出等。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出412.01万元,其中:基本支出预算8.00万元,项目支出预算404.01万元。主要用于:办公设备购置(政府)、政府零星维修维护经费、公务用车运行和购置经费、聘用人员经费、职工体检经费、物业管理费、党政办值班补助、公共机构节能宣传经费。

(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出4.00万元,全部为项目支出。主要用于:纪检办公经费、报刊订阅经费及活动经费。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出159.20万元,全部为项目支出。主要用于:妇联、团委专项经费,开展五四、三八系列活动、村社区妇联组织工作经费。

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出353.70万元,全部为项目支出。主要用于:村(社区)干部人员经费、村(社区)场所标准化建设、新建社区办公用房装修费、创城宣传、基层党员组织生活经费。

(七)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)支出26.50万元,全部为项目支出。主要用于:春季、秋季两次征兵费用。

(八)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)支出45.03万元,全部为项目支出。主要用于:民兵训练服装费、误工费。

(九)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)支出20.00万元,全部为项目支出。主要用于:春节、八一慰问现役部队及驻地退伍老兵。

(十)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出20.00万元,全部为项目支出。主要用于:雒容镇禁毒社工服务中心建设项目进度款。

(十一)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出10.00万元,全部为项目支出。主要用于:节日慰问学校经费。

(十二)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出60.00万元,全部为项目支出。主要用于:打造镇、村史馆经费。

(十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出605.59万元,全部为项目支出。主要用于:社区惠民资金开展活动(民政办)、新建社区租金及社区工作经费。

(十四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出54.45万元,全部为项目支出。主要用于:民政办工作经费、办公设备购置费、公墓管理经费、烈士墓修缮、日常管理费。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出14.62万元,全部为基本支出。主要用于:离退休人员工资支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出81.52万元,全部为基本支出。主要用于:机关事业单位基本养老保险。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出40.76万元,全部为基本支出。主要用于:机关事业单位职业年金。

(十八)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出6.50万元,全部为项目支出。主要用于:敬老院专项经费。

(十九)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出3.00万元,全部为项目支出。主要用于:精神病人住院伙食费及治疗费。

(二十)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出3.00万元,全部为项目支出。主要用于:冬春救灾。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出39.74万元,全部为基本支出。主要用于:单位医疗。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出35.80万元,全部为基本支出。主要用于:公务员医疗补助。

(二十三)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出248.00万元,全部为项目支出。主要用于:污水处理点维护(社会事业办)、乡村振兴村屯整治经费(新建)。

(二十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出779.88万元,全部为项目支出。主要用于:城管办公设备购置费、执法专项经费、公厕管理经费、洒水车清洗城区道路经费、执法局工作人员工资及五险一金。

(二十五)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出564.42万元,全部为项目支出。主要用于:村屯保洁员工资及人身保险(社会事业办)、购置村屯用保洁用具(社会事业办)、清洁乡村清运承包经费。

(二十六)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)支出45.00万元,全部为项目支出。主要用于:党建示范建设经费:环境改造和宣传氛围营造支出。

(二十七)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出21.60万元,全部为项目支出。主要用于:“三支一扶”人员补助。

(二十八)农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)支出306.77万元,全部为项目支出。主要用于:乡村振兴村屯整治经费(续建)

(二十九)农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)支出44.49万元,全部为项目支出。主要用于:乡村振兴学校建设前期工程勘察费、初设费、评估费、审查费等。

(三十)农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)支出2.00万元,全部为项目支出。主要用于:乡村振兴宣传费用。

(三十一)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出984.36万元,全部为项目支出。主要用于:村干工资及五险、年终绩效奖、村委会退休退岗人员养老保险补贴、村干参会补贴、村干体检费、人身意外险。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出61.14万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员住房公积金。

(三十三)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出13.00万元,全部为项目支出。主要用于:防汛抗旱、护林防火经费、综合减灾示范社区建设经费、突发事件工作经费。

(三十四)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出39.23万元,全部为项目支出。主要用于:残疾人保障金及为解决饮水问题村屯打井预备金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出940.74万元,其中:

(一)人员经费815.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费124.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.60万元,同比增加25.96万元,同比增长1582.93%。其中:

(一)因公出国(境)经费2023年预算0万元,与上年持平

(二)公务接待费2023年预算1.60万元,同比减少0.04万元,同比下降2.44%,减少的主要原因是:公用经费配比减少。主要用于公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算26.00万元,同比增加26.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:新购置一台公务用车及4台公务用车运行维护费。其中:

1.公务用车购置费2023年预算18.00万元,同比增加18.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:新购置一台公务用车

2.公务用车运行维护费2023年预算8.00万元,同比增加8.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:增加4台公务用车运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1,133.37万元,同比增加740.77万元,同比增长189%。其中:政府集中采购预算32.45万元,占政府采购预算2.86%,同比增加21.95万元,同比增长209%;分散采购预算1,100.92万元,占政府采购预算97.14%,同比增加718.82万元,同比增长183%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算154.40万元,工程类采购预算521.00万元,服务类采购预算457.97万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算1,133.37万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是乡村振兴村屯整治经费(新建),预算支出250万元,通过一般公共预算安排支出250万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算118.69万元,同比减少1.6万元,同比下降1.33%,主要用于差旅费、其他商品和服务支出等。行政运行经费减少的主要原因是:设备购置费减少。

(二)国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆4辆,车辆为柳州市机关事务管理局所有,按用途划分:4辆车主要为应急、机要通信公务用车。其中:机关本级核定公务用车编制4辆,下属单位公务用车编制0辆。


第三部分201001雒容镇人民政府2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表2

三、部门支出总体情况表(表3

四、财政拨款收支总体情况表(表4

五、一般公共预算支出情况表(表5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

九、国有资本经营预算支出情况表(表9

十、政府采购预算表(表10

十一、政府购买服务预算表(表11

十二、重点项目绩效目标申报表(表12

上述报表详见附件。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     


第五部分附件

表1

部门收支总体情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

       

       

   

预算数

    目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

5809.97

一、一般公共服务支出

1633.57

(一)上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

(二)本级

5809.97

三、国防支出

91.53

(三)一般债券

0.00

四、公共安全支出

20.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

五、教育支出

10.00

(一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00

(二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

60.00

(三)专项债券

0.00

八、社会保障和就业支出

809.44

三、国有资本经营预算拨款

0.00

九、卫生健康支出

75.54

(一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

248.00

(二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

1344.30

四、财政专户管理资金收入

0.00

十二、农林水支出

1404.22

五、事业收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十六、金融支出

0.00

九、其他收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

61.14



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

13.00



二十三、其他支出

39.23



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

5809.97

本年支出合计

5809.97

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

5809.97

支出总计

5809.97

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表2

部门收入总体情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

5809.97

5809.97

5809.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

柳州市鱼峰区雒容镇

5809.97

5809.97

5809.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201001

雒容镇人民政府

5809.97

5809.97

5809.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表3

部门支出总体情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

5809.97

940.74

4869.23

0.00


201

柳州市鱼峰区雒容镇

5809.97

940.74

4869.23

0.00


201001

雒容镇人民政府

5809.97

940.74

4869.23

0.00

2010199


其他人大事务支出

45.50

0.00

45.50

0.00

2010301


行政运行

659.16

659.16

0.00

0.00

2010302


一般行政管理事务

412.01

8.00

404.01

0.00

2011199


其他纪检监察事务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

2012999


其他群众团体事务支出

159.20

0.00

159.20

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

353.70

0.00

353.70

0.00

2030601


兵役征集

26.50

0.00

26.50

0.00

2030607


民兵

45.03

0.00

45.03

0.00

2039999


其他国防支出

20.00

0.00

20.00

0.00

2049999


其他公共安全支出

20.00

0.00

20.00

0.00

2059999


其他教育支出

10.00

0.00

10.00

0.00

2070205


博物馆

60.00

0.00

60.00

0.00

2080208


基层政权建设和社区治理

605.59

0.00

605.59

0.00

2080299


其他民政管理事务支出

54.45

0.00

54.45

0.00

2080501


行政单位离退休

14.62

14.62

0.00

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.52

81.52

0.00

0.00

2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

40.76

40.76

0.00

0.00

2081002


老年福利

6.50

0.00

6.50

0.00

2081099


其他社会福利支出

3.00

0.00

3.00

0.00

2082502


其他农村生活救助

3.00

0.00

3.00

0.00

2101101


行政单位医疗

39.74

39.74

0.00

0.00

2101103


公务员医疗补助

35.80

35.80

0.00

0.00

2110402


农村环境保护

248.00

0.00

248.00

0.00

2120104


城管执法

779.88

0.00

779.88

0.00

2120501


城乡社区环境卫生

564.42

0.00

564.42

0.00

2130126


农村社会事业

45.00

0.00

45.00

0.00

2130152


对高校毕业生到基层任职补助

21.60

0.00

21.60

0.00

2130504


农村基础设施建设

306.77

0.00

306.77

0.00

2130506


社会发展

44.49

0.00

44.49

0.00

2130599


其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00

0.00

2.00

0.00

2130705


对村民委员会和村党支部的补助

984.36

0.00

984.36

0.00

2210201


住房公积金

61.14

61.14

0.00

0.00

2240199


其他应急管理支出

13.00

0.00

13.00

0.00

2299999


其他支出

39.23

0.00

39.23

0.00









注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

       

       

   

预算数

    目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

5809.97

一、本年支出

5809.97

(一)一般公共预算拨款

5809.97

(一)一般公共服务支出

1633.57

   1、上级补助

0.00

(二)外交支出

0.00

   2、本级

5809.97

(三)国防支出

91.53

   3、一般债券

0.00

(四)公共安全支出

20.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(五)教育支出

10.00

   1、上级补助

0.00

(六)科学技术支出

0.00

   2、本级

0.00

(七)文化旅游体育与传媒支出

60.00

   3、专项债券

0.00

(八)社会保障和就业支出

809.44

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(九)卫生健康支出

75.54

   1、上级补助

0.00

(十)节能环保支出

248.00

   2、本级

0.00

(十一)城乡社区支出

1344.30

二、上年结转结余

0.00

(十二)农林水支出

1404.22

(一)一般公共预算拨款

0.00

(十三)交通运输支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(十四)资源勘探工业信息等支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(十五)商业服务业等支出

0.00



(十六)金融支出

0.00



(十七)援助其他地区支出

0.00



(十八)自然资源海洋气象等支出

0.00



(十九)住房保障支出

61.14



(二十)粮油物资储备支出

0.00



(二十一)国有资本经营预算支出

0.00



(二十二)灾害防治及应急管理支出

13.00



(二十三)其他支出

39.23



(二十四)债务还本支出

0.00



(二十五)债务付息支出

0.00



(二十六)债务发行费用支出

0.00



二、结转下年支出

0.00

收入总计

5809.97

支出总计

5809.97

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表5

一般公共预算支出情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

本年一般公共预算支出

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5



合计

5809.97

940.74

815.90

124.84

4869.23


201

柳州市鱼峰区雒容镇

5809.97

940.74

815.90

124.84

4869.23


201001

雒容镇人民政府

5809.97

940.74

815.90

124.84

4869.23

2010199


其他人大事务支出

45.50

0.00

0.00

0.00

45.50

2010301


行政运行

659.16

659.16

542.97

116.19

0.00

2010302


一般行政管理事务

412.01

8.00

0.00

8.00

404.01

2011199


其他纪检监察事务支出

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

2012999


其他群众团体事务支出

159.20

0.00

0.00

0.00

159.20

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

353.70

0.00

0.00

0.00

353.70

2030601


兵役征集

26.50

0.00

0.00

0.00

26.50

2030607


民兵

45.03

0.00

0.00

0.00

45.03

2039999


其他国防支出

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2049999


其他公共安全支出

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2059999


其他教育支出

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2070205


博物馆

60.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2080208


基层政权建设和社区治理

605.59

0.00

0.00

0.00

605.59

2080299


其他民政管理事务支出

54.45

0.00

0.00

0.00

54.45

2080501


行政单位离退休

14.62

14.62

13.97

0.65

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.52

81.52

81.52

0.00

0.00

2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

40.76

40.76

40.76

0.00

0.00

2081002


老年福利

6.50

0.00

0.00

0.00

6.50

2081099


其他社会福利支出

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2082502


其他农村生活救助

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2101101


行政单位医疗

39.74

39.74

39.74

0.00

0.00

2101103


公务员医疗补助

35.80

35.80

35.80

0.00

0.00

2110402


农村环境保护

248.00

0.00

0.00

0.00

248.00

2120104


城管执法

779.88

0.00

0.00

0.00

779.88

2120501


城乡社区环境卫生

564.42

0.00

0.00

0.00

564.42

2130126


农村社会事业

45.00

0.00

0.00

0.00

45.00

2130152


对高校毕业生到基层任职补助

21.60

0.00

0.00

0.00

21.60

2130504


农村基础设施建设

306.77

0.00

0.00

0.00

306.77

2130506


社会发展

44.49

0.00

0.00

0.00

44.49

2130599


其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2130705


对村民委员会和村党支部的补助

984.36

0.00

0.00

0.00

984.36

2210201


住房公积金

61.14

61.14

61.14

0.00

0.00

2240199


其他应急管理支出

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

2299999


其他支出

39.23

0.00

0.00

0.00

39.23

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

940.74

815.90

124.84

301

工资福利支出

771.22

771.22

0.00

30101

基本工资

169.69

169.69

0.00

30102

津贴补贴

145.15

145.15

0.00

30103

奖金

202.14

202.14

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.52

81.52

0.00

30109

职业年金缴费

40.76

40.76

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

39.74

39.74

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

30.57

30.57

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.51

0.51

0.00

30113

住房公积金

61.14

61.14

0.00

302

商品和服务支出

124.84

0.00

124.84

30201

办公费

9.80

0.00

9.80

30202

印刷费

1.20

0.00

1.20

30205

水费

1.00

0.00

1.00

30206

电费

4.40

0.00

4.40

30207

邮电费

8.22

0.00

8.22

30209

物业管理费

0.80

0.00

0.80

30211

差旅费

14.80

0.00

14.80

30213

维修(护)费

2.40

0.00

2.40

30215

会议费

2.80

0.00

2.80

30216

培训费

2.40

0.00

2.40

30217

公务接待费

1.60

0.00

1.60

30228

工会经费

10.19

0.00

10.19

30229

福利费

2.80

0.00

2.80

30231

公务用车运行维护费

8.00

0.00

8.00

30239

其他交通费用

33.78

0.00

33.78

30299

其他商品和服务支出

20.65

0.00

20.65

303

对个人和家庭的补助

44.68

44.68

0.00

30302

退休费

13.97

13.97

0.00

30307

医疗费补助

5.23

5.23

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

25.47

25.47

0.00







注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


合计


27.60

0.00

26.00

8.00

18.00

1.60

9.80

65.00

65.00

0.00



一般公共预算资金

27.60

0.00

26.00

8.00

18.00

1.60

9.80

65.00

65.00

0.00

201

柳州市鱼峰区雒容镇


27.60

0.00

26.00

8.00

18.00

1.60

9.80

65.00

65.00

0.00

201001

雒容镇人民政府

一般公共预算资金

27.60

0.00

26.00

8.00

18.00

1.60

9.80

65.00

65.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3



合计

0.00

0.00

0.00








注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3



合计

0.00

0.00

0.00








注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


表10

政府采购预算表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码

品目名称

采购数量

采购单价(元)

政府采购资金类型

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


合计





306

10235680.00

1133.37

1133.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1133.37

32.45

32.15

0.30

1100.92

122.25

521.00

457.67


201

柳州市鱼峰区雒容镇




306

10235680.00

1133.37

1133.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.45

32.15

0.30

1100.92

122.25

521.00

457.67


201001

雒容镇人民政府




306

10235680.00

1133.37

1133.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.45

32.15

0.30

1100.92

122.25

521.00

457.67

2010199


其他人大事务支出

人大专项经费

C99

其他服务

1

170000.00

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

2010199


其他人大事务支出

人大专项经费

C0806

广告服务

1

50000.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

2010302


一般行政管理事务

办公设备购置(政府)

A02052305

空调机组

1

7500.00

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

0.75

0.75

0.00

0.00

2010302


一般行政管理事务

办公设备购置(政府)

A02010104

台式计算机

3

6000.00

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302


一般行政管理事务

应急、机要通信保障用车购置经费

A02030501

轿车

1

180000.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302


一般行政管理事务

办公设备购置(政府)

A020207

LED显示屏

1

20000.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999


其他群众团体事务支出

“职工之家”建设费(工会)

B0199

其他建筑物施工

1

250000.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

党建示范建设经费

C0806

广告服务

1

80000.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

8.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

统战专项经费

C0806

广告服务

1

20000.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

宣传活动经费

A080299

其他印刷品

1

630000.00

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00

63.00

63.00

0.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

党建示范建设经费

A0699

其他家具用具

1

70000.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

党建示范建设经费

A080299

其他印刷品

1

390000.00

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

39.00

39.00

0.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

党建示范建设经费

A020299

其他办公设备

1

80000.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

培训经费

A080299

其他印刷品

1

20000.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2013199


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

组织建设经费

A080299

其他印刷品

1

30000.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

2049999


其他公共安全支出

雒容镇禁毒社工服务中心建设项目

B07

装修工程

1

200000.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

2070205


博物馆

宣传活动经费

C99

其他服务

1

480000.00

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

2080208


基层政权建设和社区治理

新建社区装修工程款

B07

装修工程

2

400000.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

2080208


基层政权建设和社区治理

党建示范建设经费

C0806

广告服务

2

180000.00

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

36.00

0.00

0.00

36.00

2080299


其他民政管理事务支出

办公设备购置费(民政办)

A0201060199

其他打印设备

1

8000.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

2080299


其他民政管理事务支出

办公设备购置费(民政办)

A060599

其他柜类

2

450.00

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299


其他民政管理事务支出

办公设备购置费(民政办)

A060299

其他台、桌类

1

2100.00

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299


其他民政管理事务支出

办公设备购置费(民政办)

A02010104

台式计算机

1

6000.00

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299


其他民政管理事务支出

民政办、残联办工作经费

C08140199

其他印刷服务

1

3000.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402


农村环境保护

污水处理点维护

C0599

其他维修和保养服务

12

40000.00

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

2110402


农村环境保护

乡村振兴村屯整治经费(新建))

B021601

污水处理工程施工

1

2000000.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

2120104


城管执法

办公设备购置(城管中队)

A02052305

空调机组

1

7000.00

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

0.70

0.70

0.00

0.00

2120104


城管执法

执法专项经费(城管中队)

A090101

复印纸

50

200.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104


城管执法

办公设备购置(城管中队)

A020204

多功能一体机

1

2500.00

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104


城管执法

办公设备购置(城管中队)

A02010104

台式计算机

2

6000.00

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501


城乡社区环境卫生

购置村屯保洁用具及村屯用环卫垃圾桶

A9901

垃圾容器

200

250.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

2130126


农村社会事业

党建示范建设经费

B99

其他建筑工程

1

230000.00

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

23.00

0.00

23.00

0.00

2130126


农村社会事业

党建示范建设经费

C0806

广告服务

1

220000.00

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

22.00

0.00

0.00

22.00

2130504


农村基础设施建设

乡村振兴村屯整治经费(续建)

C0599

其他维修和保养服务

1

1917680.00

191.77

191.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191.77

0.00

0.00

0.00

191.77

0.00

0.00

191.77

2130504


农村基础设施建设

乡村振兴村屯整治经费(续建)

B99

其他建筑工程

1

700000.00

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

0.00

2130506


社会发展

柳州市乡村振兴学校建设项目资金

C1099

其他工程咨询管理服务

1

19000.00

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

1.90

0.00

0.00

1.90

2130506


社会发展

柳州市乡村振兴学校建设项目资金

C1003

工程设计服务

1

290000.00

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

29.00

0.00

0.00

29.00

2130599


其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

宣传经费(乡村振兴)

C0806

广告服务

1

20000.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2130705


对村民委员会和村党支部的补助

盘古六个一项目工程款

C1099

其他工程咨询管理服务

1

70000.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

2130705


对村民委员会和村党支部的补助

党建示范建设经费

C0806

广告服务

1

400000.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

2130705


对村民委员会和村党支部的补助

盘古六个一项目工程款

B0199

其他建筑物施工

1

1030000.00

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.00

0.00

0.00

0.00

103.00

0.00

103.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


表11

政府购买服务预算表

部门名称:201001雒容镇人民政府

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

政府购买服务资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

1

2

3

4

5

6

7



合计


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。




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