2023年柳东新区(高新区)“三公”经费预算安排147万元,决算支出合计87.45万元,完成年初预算59.5%,同比减少24.38万元,同比下降21.8%。具体情况如下
一、因公出国(境)决算情况。因公出国(境)年初预算安排0万元,决算无支出,与上年持平。
二、公务用车公务用车购置及运行费决算情况。新区2023年公务用车保有量27辆。公务用车购置及运行维护费年初预算安排86万元,决算支出31.05万元,完成预算36%;比上年减少48.64万元,同比下降61.04%。其中:公务用车购置费年初预算安排18万元,决算支出0万元,同比减少44.28万元,同比下降100%,下降的主要原因是本年度未购置公务用车。公车运行维护费年初预算安排68万元,决算支出31.05万元,同比减少4.36万元,同比下降12.3%,下降的主要原因是节约一般性支出,压减“三公”经费支出。
三、公务接待费决算情况。2023年国内公务接待4347人次,公务接待费年预算安排61万元,决算支出56.41万元,完成预算92.48%,同比增加24.27万元,同比增长75.5%,增长主要原因是新区加大招商引资力度,助力经济提质增效。